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市老龄办2016年度预算公开说明
作者:yitong 加入日期:2016-5-6 12:07:54 查看人数:7813
 

第一部分  部门职能及预算单位构成

一、主要职能

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市老龄工作委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(牡编办发〔200174号),及关于市老龄工作委员会办公室增设维权科的批复(牡编办发〔200986号),牡丹江市老龄工作委员办公室主要职责为:

1、根据国家、省有关老龄工作的路线、方针、政策,研究制定我市老龄事业发展规划,制定发展我市老龄事业的有关规定和办法,并负责检查实施。

2、承办市委、市政府关于老龄工作问题决定的事项,督促检查决定事项在有关部门和各地的落实情况;负责对全市老龄工作的协调、指导、督促检查。

3、负责对《中华人民共和国老年人权益保障法》的宣传贯彻实施、对各项敬老优待政策的贯彻落实情况进行检查监督,接待处理老年人的来信来访,协调有关部门做好老年人维权工作。

4、负责组织开展为老服务工作,对养老服务机构的运营、为老服务人员的选聘、涉老公益岗位的使用和为老服务设施进行规范管理;对全市养老机构的经营管理、环境设施、安全设备、服务质量进行监督检查。

5、负责指导全市老年群团组织依法开展工作;组织开展全市性的老年文体活动;规划、检查全市老年福利设施的建设;负责所属事业单位的管理。

6、负责收集、整理全市老龄工作的有关情况和信息,为市委、市政府发展老龄事业提供决策依据;组织有关老龄工作的对外交流。

7、负责组织老年人参与社会经济发展实践活动,整合老年人才资源,建立各类老年人才数据信息库,充分发挥老年人才作用,为市委、市政府提供资政服务,助推社会经济发展。

8、负责制定老年产业发展规划;为老年旅游、餐饮、医疗、保健等产业发展争取项目资金和优惠政策的扶持。

9、负责对老年人口数据进行统计分析,对人口老龄化发展趋势做出评估预测,为应对人口老龄化提供意见和建议。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,牡丹江市老龄工作委员会办公室设3个内设机构:秘书科、综合指导科、维权科。

三、市老龄工作委员会办公室部门预算编报范围

市老龄工作委员会办公室2016年部门预算编制范围包括:市老龄工作委员会办公室、所属1个二级预算单位牡丹江市老年活动中心。

 

 

第二部分  2016年部门预算表

见附表。

 


第三部分  2016年部门预算安排情况说明

一、财政拨款收支总表说明

2016年收入257.4万元,其中:财政拨款257.4万元,占100%;比上年增加了56.4万元,主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

总支出257.4万元,其中:一般公共服务支出240.3万元,占93.4%,比上年增加89.3万元;医疗卫生与计划生育支出5.49万元,占2.1%,比去年增加0.49万元;住房保障支出11.61万元,占4.5%,比去年增加2.61万元。增加的主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

二、一般公共预算功能分类支出表说明

支出总额257.4万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出240.3万元,占93.4%,比上年增加89.3万元;医疗保障支出5.49万元,占2.1%,比上年增加0.49万元;住房改革支出11.61万元,占4.5%,比上年增加2.61万元;增加的主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

三、一般公共预算经济分类支出表说明

支出总额257.4万元,其中:工资福利支出102.54万元,占39.8%,比上年增加14.12万元;商品和服务支出(定额)22万元,占8.5%,比上年增加15.97万元;对个人和家庭补助支出62.19万元,占24.2%,比上年增加5.72万元;项目支出70.67万元,占27.5%,比上年增加20.67万元。增加的主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

四、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江市老龄工作委员会办公室2016年此项无数据。

五、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江市老龄工作委员会办公室2016年此项无数据。

六、“三公”经费一般公共预算支出表说明

牡丹江市老龄工作委员会办公室2016年部门预算“三公”经费无支出,故表中无数据。

七、部门收支总表说明

2016年收入257.4万元,其中:财政拨款257.4万元,占100%;比上年增加了56.4万元,主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

总支出257.4万元,其中:一般公共服务支出240.3万元,占93.4%,比上年增加89.3万元;医疗卫生与计划生育支出5.49万元,占2.1%,比去年增加0.49万元;住房保障支出11.61万元,占4.5%,比去年增加2.61万元。增加的主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

八、部门收入总表说明

收入总额257.4万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务支出240.3万元,占93.4%,比上年增加89.3万元;医疗保障支出5.49万元,占2.1%,比上年增加0.49万元;住房改革支出11.61万元,占4.5%,比上年增加2.61万元;增加的主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。

九、部门支出总表说明

总支出257.4万元,其中:一般公共服务支出240.3万元,占93.4%,比上年增加89.3万元;医疗卫生与计划生育支出5.49万元,占2.1%,比去年增加0.49万元;住房保障支出11.61万元,占4.5%,比去年增加2.61万元。增加的主要原因是百岁老年人营养补贴金额提高和人员涨工资。


第四部分  名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对牡丹江市老龄工作委员会办公室2016年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、上年结余:上年可结转本年使用的专项资金数。

三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。

六、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向在职职工和退养以及离退休人员发放的租金补贴等。

七、社会保障缴费支出:包括基本养老保险、医疗保险等项支出。

八、医疗保险支出:反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

九、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。

十、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

附件:市老龄办2016预算表 

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